
老師,我上個月交稅盤維護費,借管理費用貸其他應付款,抵減時借應交稅費/抵減稅款,貸管理費用,可以么,余額在借方?糊涂了
答: 老師,借管理費用,貸其他應付款, 抵減時:借應交稅費/抵減稅款,貸營業(yè)外收入?期末有借方余額怎么回事?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年度一張普票費用做錯了,當時分錄:借:管理費用46000,應交稅費進項稅1400,貸:其他應付款47400,因為普票不能抵扣,稅額要進入費用,我現(xiàn)在應該這么調整分錄?
答: 因為18年的,不涉及以前年度損益調整科目嗎?那企業(yè)所得稅腫么辦調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提9月工資, 借:管理費用 -工資 貸:應付工資。 計提9月社保公積金,個稅,借:應付工資 貸:應交稅費-個稅, 貸:其他應付款 社保個人 貸:其他應付款 公積金個人 計提9月社保公司部分 借:管理費用-社保 貸:應付工資-社保 借:管理費用-公積金 貸:應付工資-公積金
答: 10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時的會計分錄怎么寫

