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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-08-30 15:27

借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款,這樣一轉(zhuǎn)就好了,

寧靜致遠 追問

2019-08-30 15:39

計提呢?這個是支付呀?

何江何老師 解答

2019-08-30 15:45

計提是
借:管理費用 銷售費用 (按工資的那個金額*2%)也是按工資的項目來
貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費

這樣的同學(xué)。

寧靜致遠 追問

2019-08-30 16:32

老師我的理解是:借:管理費用–工會經(jīng)費(工資2%)貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交工會費(2%*40%)應(yīng)付職工薪酬–工會經(jīng)費(2%*60%)

何江何老師 解答

2019-08-30 16:34

同學(xué)你們城市是按比例交嗎?如果是46的比例是你寫的這個分錄,如果是全額交是我寫的分錄。

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老師,借管理費用,貸其他應(yīng)付款, 抵減時:借應(yīng)交稅費/抵減稅款,貸營業(yè)外收入?期末有借方余額怎么回事?
2020-07-13 20:21:39
因為18年的,不涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎?那企業(yè)所得稅腫么辦調(diào)整
2019-12-17 12:50:40
你好 借 應(yīng)交稅費 130000 營業(yè)外支出 10000 貸其他應(yīng)付款-峰峰 140000
2019-09-04 15:22:40
您好,管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替原分錄紅字沖回就可以。
2020-05-22 16:08:43
10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時的會計分錄怎么寫
2017-10-31 19:11:20
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