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送心意

何江何老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-30 15:27

借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款,這樣一轉(zhuǎn)就好了,

寧靜致遠(yuǎn) 追問

2019-08-30 15:39

計(jì)提呢?這個(gè)是支付呀?

何江何老師 解答

2019-08-30 15:45

計(jì)提是
借:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 (按工資的那個(gè)金額*2%)也是按工資的項(xiàng)目來
貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

這樣的同學(xué)。

寧靜致遠(yuǎn) 追問

2019-08-30 16:32

老師我的理解是:借:管理費(fèi)用–工會(huì)經(jīng)費(fèi)(工資2%)貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交工會(huì)費(fèi)(2%*40%)應(yīng)付職工薪酬–工會(huì)經(jīng)費(fèi)(2%*60%)

何江何老師 解答

2019-08-30 16:34

同學(xué)你們城市是按比例交嗎?如果是46的比例是你寫的這個(gè)分錄,如果是全額交是我寫的分錄。

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您好,管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目代替原分錄紅字沖回就可以。
2020-05-22 16:08:43
10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
2017-10-31 19:11:20
老師,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款, 抵減時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)/抵減稅款,貸營業(yè)外收入?期末有借方余額怎么回事?
2020-07-13 20:21:39
因?yàn)?8年的,不涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎?那企業(yè)所得稅腫么辦調(diào)整
2019-12-17 12:50:40
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 130000 營業(yè)外支出 10000 貸其他應(yīng)付款-峰峰 140000
2019-09-04 15:22:40
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