
老師,你好,我公司2018年底向往來公司-峰峰,借款付員工安置費(fèi),當(dāng)時(shí)我做的分錄是,借管理費(fèi)用-1380000,貸其他應(yīng)付款-峰峰,1250000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅130000,今年初核實(shí)發(fā)現(xiàn),稅費(fèi)當(dāng)時(shí)也是向峰峰公司借款且已繳納,且還繳納了10000的滯納金罰款,所以借款還應(yīng)增加140000,稅費(fèi)也應(yīng)沖回,請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄??謝謝,請(qǐng)?jiān)斀?/p>
答: 你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 130000 營業(yè)外支出 10000 貸其他應(yīng)付款-峰峰 140000
老師,2019年費(fèi)用里多計(jì)了一筆,借:管理費(fèi)用457.55,應(yīng)交稅費(fèi)――增(進(jìn)項(xiàng))27.45,貸其他應(yīng)付款485,現(xiàn)在怎么調(diào)整
答: 您好,管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目代替原分錄紅字沖回就可以。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我上個(gè)月交稅盤維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,抵減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)/抵減稅款,貸管理費(fèi)用,可以么,余額在借方?糊涂了
答: 老師,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款, 抵減時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)/抵減稅款,貸營業(yè)外收入?期末有借方余額怎么回事?


娜時(shí)花開 追問
2019-12-17 12:50
bamboo老師 解答
2019-12-17 12:51
娜時(shí)花開 追問
2019-12-17 12:52
bamboo老師 解答
2019-12-17 12:54
娜時(shí)花開 追問
2019-12-17 12:57
bamboo老師 解答
2019-12-17 12:57