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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-04 11:24

你好   借;庫存現(xiàn)金   貸應(yīng)付職工薪酬  300 
借;應(yīng)付職工薪酬   貸;管理費(fèi)用等科目  300

來自星星的你 追問

2018-09-04 11:27

就是紅沖以前做的支付和紅沖之前計(jì)提對嗎?

鄒老師 解答

2018-09-04 11:32

你好,是的,是這個(gè)意思

來自星星的你 追問

2018-09-04 11:37

那紅沖不是要用負(fù)數(shù)表示?

鄒老師 解答

2018-09-04 11:41

你好,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù),或相反分錄金額正數(shù)

來自星星的你 追問

2018-09-04 11:42

如果是相反分錄做的話對利潤表有影響嗎?

鄒老師 解答

2018-09-04 12:54

你好,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù),或相反分錄金額正數(shù) 
這兩種方式對利潤表影響是一樣的,都是導(dǎo)致管理費(fèi)用減少,利潤增加

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是的 聘用的說明有勞動(dòng)合同 通過應(yīng)付職工薪酬核算
2019-08-23 09:43:44
應(yīng)付職工核算不準(zhǔn)確 按工資為基數(shù)交的各項(xiàng)稅費(fèi)也不準(zhǔn)確
2020-06-04 12:40:42
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
2019-05-22 14:15:50
你好 借;庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬 300 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目 300
2018-09-04 11:24:01
你好,是不是明細(xì)科目使用有誤啊
2017-06-21 10:21:50
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