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仰望星空
于2018-09-05 14:39 發(fā)布 ??753次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-09-05 14:40
你好!你可以借應收賬款A 貸應收賬款B
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以前年度的應收款,誤入到其他公司,現(xiàn)在應該怎么調(diào)回來
答: 你好!你可以借應收賬款A 貸應收賬款B
老師,請問之前年度的應收賬款多掛了,現(xiàn)在是做以前年度損益嗎
答: 你好,應收賬款多掛了,與應收賬款對應的多掛了或者少入賬的科目是什么呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 你好,之前應該是費用沖抵應收款 但是掛成其他應該收款了 是以前年度的事
答: 你好,當作科目差錯調(diào)整一下
你好老師,請問下,公司要注銷了,但賬上其它應收款的借方和貸方的金額是很大的,這個是怎么處理呢?是以前年度一直掛上賬上的,就是相當于收不回也不用支付的,賬務該怎么做呢?
討論
以前年度的應收款少記金額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應該做什么分錄?
你好,請問我想調(diào)整其他應收款到以前年度損益怎樣調(diào)
老師請問一下,我要把19年已經(jīng)發(fā)放的8-11月工資調(diào)到其他應收款,怎么調(diào)?。渴且玫揭郧澳甓葥p益嗎?這個科目怎么用啊??
老師,以前年度應付帳款做成了應收賬款,并且多做了幾十萬,實際應付款也是付清了,以前請的是代賬公司,去年才請會計,賬非常爛,初始數(shù)據(jù)不對。這實際不存在的應收賬款怎么處理呢?數(shù)額不小80萬
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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