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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-09-07 10:45

您的分錄不對。 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 
貸:管理費用

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相關問題討論
您的分錄不對。 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2018-09-07 10:45:25
您好,借管理費用,開辦費貸,其他應付款借其他應付款貸銀行存款,如果用這個科目過渡一下也可以。方便管理,
2020-07-27 09:19:43
你好,是的,計入其他應付款
2016-11-29 12:28:25
你好,可以的, 相反對沖就可以了 借:其他應付款 貸:其他應收款
2019-04-26 09:23:53
你好,那就沖減之前多計提的部分。 借:其他應付款 貸:管理費用
2021-10-13 23:34:14
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