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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2018-09-10 15:45

你好,不可以,這樣存在風(fēng)險(xiǎn)的

?起點(diǎn) 追問

2018-09-10 15:46

有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?老師能具體說下嗎?

徐阿富老師 解答

2018-09-10 15:48

你好,1先繳印花稅,2如果企業(yè)出現(xiàn)資不抵債,需要老板把錢打進(jìn)來  3,應(yīng)收款年底不收回,有計(jì)算個稅風(fēng)險(xiǎn)

?起點(diǎn) 追問

2018-09-10 15:50

我們核定的是印花稅按次! 
但是我們這實(shí)收資本減半,要備案!老板一下打一點(diǎn),一點(diǎn)打一點(diǎn),那不是要不停去備案?按次,可不可以,累計(jì)到年底一起報(bào)?

徐阿富老師 解答

2018-09-10 15:52

你好,不用備案,印花稅按規(guī)定是要平時(shí)報(bào)的,不過年底報(bào)也行。

?起點(diǎn) 追問

2018-09-10 15:52

我們這必須備案,才能減半!

徐阿富老師 解答

2018-09-10 16:17

你好,哦,那可能各地方規(guī)定有差異。

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你好,學(xué)員,沒有實(shí)際收到的實(shí)收資本,建議沖回去
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你好之前應(yīng)該是做了一個借其他應(yīng)收款貸實(shí)收資本實(shí)際你股東并沒有投資所以做相反的分錄紅沖
2021-10-18 11:15:48
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    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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