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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-11 10:31

你好,月底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理 
借;原材料  應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)   貸;銀行存款等科目

ID 追問

2018-09-11 10:31

那認(rèn)證時怎么做分錄?

鄒老師 解答

2018-09-11 10:38

你好 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)    貸;應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)

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你好,同學(xué)借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款。
2021-04-08 18:35:32
你好,借進(jìn)項 貸待認(rèn)證進(jìn)項
2020-05-29 11:09:19
借進(jìn)項 貸 待認(rèn)證進(jìn)項
2020-05-29 11:06:48
未認(rèn)證之前,放入待認(rèn)證進(jìn)項稅。如果直接抵扣,直接進(jìn)入進(jìn)項稅科目就行。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅
2018-07-23 11:24:54
借:庫存商品/原材料 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2016-08-15 14:21:05
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