
8月份公司開了一張17個點的紅字專用發(fā)票,是紅沖之前月份的開票金額,但是,現(xiàn)在現(xiàn)在稅率改了,增值稅申報系統(tǒng)里已經(jīng)沒有這個17點的增值稅了,該怎么處理呢?
答: 你好,可以開的啊現(xiàn)在,還有17個點的
我是一般納稅人,上個月開了退貨的紅字發(fā)票給客戶,開的16個點的稅率?,F(xiàn)在稅局系統(tǒng)顯示稅率有誤,我查了原來該退貨以前是17個點的發(fā)票開出去的,現(xiàn)在紅字發(fā)票應該也是17個點開,可開成了16個點,又跨月了,該如何處理???稅局說要我先對應錯誤紅字發(fā)票開一張藍色發(fā)票沖掉,然后再開17個點正確的紅字發(fā)票,是這樣嗎?那這一藍一紅發(fā)票如何做帳
答: 重新開的16個點的藍字和紅字16個點都確認收入,剛好抵消,不影響賬務,開的17個點的紅字也確認負數(shù)收入,沖之前的藍字17個點
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月份開具了17%專票,5月份申報4月份增值稅時未做未開票收入,在9月份已經(jīng)更正申報并交納滯納金,9月又對17%專票進行了紅沖(紅沖時的想法是把錯誤的沖掉,開16%的應該可以消除金三系統(tǒng)風險提示,但是滯納的問題任然存在),那么現(xiàn)在我應該開具17%還是16%的呢?
答: 紅沖了以后開16的就行,不要開17的了


張云 追問
2018-09-13 11:36
王晶老師 解答
2018-09-13 11:38