
發(fā)票繳納過的增值稅和印花稅月末還要計提嗎
答: 你好,增值稅是這樣處理 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 印花稅是這樣處理 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款 都是不需要計提的
本月開增值普通發(fā)票和代開增值稅專用發(fā)票,本月印花稅還可以零申報嗎
答: 你好,這個發(fā)票的內(nèi)容屬于印花稅的征收范圍嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開發(fā)票時稅局多收了0.15的印花稅怎么辦
答: 你好,就按實際繳納的印花稅計入稅金及附加就可以了


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2018-09-14 11:33
鄒老師 解答
2018-09-14 11:35