
發(fā)票繳納過(guò)的增值稅和印花稅月末還要計(jì)提嗎
答: 你好,增值稅是這樣處理 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 印花稅是這樣處理 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款 都是不需要計(jì)提的
本月開(kāi)增值普通發(fā)票和代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,本月印花稅還可以零申報(bào)嗎
答: 你好,這個(gè)發(fā)票的內(nèi)容屬于印花稅的征收范圍嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
代開(kāi)發(fā)票時(shí)稅局多收了0.15的印花稅怎么辦
答: 你好,就按實(shí)際繳納的印花稅計(jì)入稅金及附加就可以了
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,蔬菜或者肉這些,增值稅是免了,那個(gè)稅和印花稅呢?有減免嗎
老師,我們另一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)增值稅部分是不交給印花稅的,昨天我們?nèi)ザ悇?wù)局發(fā)票是按合同金額開(kāi)的(包含增值稅),所以想問(wèn)清楚
老師我想問(wèn)下我在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,已經(jīng)交了增值稅,附加稅,印花稅,在今年4月份申報(bào)的時(shí)候我還填不填啊


, 追問(wèn)
2018-09-14 11:33
鄒老師 解答
2018-09-14 11:35