
財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),報(bào)稅時(shí)可以直接填負(fù)數(shù)還是需要調(diào)整?如果調(diào)整,要調(diào)到其他應(yīng)收款么?
答: 您好,其他應(yīng)收款就可以是負(fù)數(shù),那就是其他應(yīng)付款的 您可以把其他應(yīng)收款明細(xì)科目下是貸方余額的放在其他應(yīng)付款里面
如果其他應(yīng)收款是貸方,財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)該怎么填寫(xiě)吶
答: 你好 填寫(xiě)在其他應(yīng)付款里
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
可以填寫(xiě)在其他應(yīng)收款欄次正數(shù)這句話(huà)如何理解,我的財(cái)務(wù)報(bào)表是自動(dòng)生成的,
答: 那你就做一筆調(diào)整分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;其他應(yīng)付款