
老師,請(qǐng)問(wèn)一下其他應(yīng)付款的余額在借方在財(cái)務(wù)報(bào)表中是列示在其他應(yīng)收款是嗎?
答: 你好!是的,就是這樣了。
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)付款能是負(fù)數(shù)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么填報(bào)?
答: 你好 可以的 。 一般是會(huì)重分類(lèi)的。 在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應(yīng)收款有900萬(wàn),這個(gè)要怎么做?財(cái)務(wù)報(bào)表上要怎么調(diào)?他們沒(méi)有票
答: 你好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?

