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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-22 21:31

你好,每個月末,將增值稅個子目的余額都做如下結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)  貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

漣漪 追問

2018-09-22 21:34

那哪個金額是留抵的,我之前是把進(jìn)銷差額轉(zhuǎn)入未交稅金

漣漪 追問

2018-09-22 21:34

這樣對嗎

徐阿富老師 解答

2018-09-22 21:37

你好,這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目后,余額在借方表示留底,貸方表示要交的稅

漣漪 追問

2018-09-22 21:50

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是哪個金額

徐阿富老師 解答

2018-09-22 21:56

你好,這個有就轉(zhuǎn),沒有就不用轉(zhuǎn)。

漣漪 追問

2018-09-22 21:58

月末做一筆這個分錄就可以了是吧,那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一般都是什么情況

徐阿富老師 解答

2018-09-22 22:36

你好,最后還有一筆的,借應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。      一般業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。

漣漪 追問

2018-09-22 22:39

是不是不管是留抵的還是應(yīng)交的都放在未交增值稅里面

徐阿富老師 解答

2018-09-22 22:58

你好,對的,有留底在借方,要繳納在貸方。簡便易記。

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你好,每個月末,將增值稅個子目的余額都做如下結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2018-09-22 21:31:35
有留抵稅額那“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為借方余額,不需做帳務(wù)處理
2019-09-23 16:27:01
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬了,但當(dāng)月未認(rèn)證抵扣 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-04-13 22:05:35
你好,當(dāng)月認(rèn)證就必須抵扣,如果不抵扣視為放棄抵扣,今后月份也無法抵扣的 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2019-03-07 19:10:58
直接把那個不抵扣的放到借方的應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣稅額就行。
2022-01-08 13:09:45
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