
就是進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)來(lái)的時(shí)候,賬上沒(méi)有體現(xiàn)暫估的分錄,直接估算的成本,等進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了之后怎么調(diào)賬?庫(kù)存商品沒(méi)做明細(xì)科目,賬外做的庫(kù)存明細(xì)賬,不知道說(shuō)明白沒(méi)有
答: 把前面估計(jì)的成本沖了,然后現(xiàn)在按真發(fā)票做庫(kù)存商品入賬,再做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn),是一樣的。
單位以前人員未做庫(kù)存表,賬上沒(méi)有,也沒(méi)有暫估,結(jié)轉(zhuǎn)的是賬上庫(kù)存商品下設(shè)明細(xì)科目的數(shù)目,成本直接結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)了,怎么調(diào)整
答: 沖銷(xiāo)前期的憑證,然后按發(fā)票入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,上月的庫(kù)存明細(xì)表,當(dāng)時(shí)做暫估的時(shí)候多做了100,現(xiàn)在庫(kù)存明細(xì)賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢?,做分錄我知道怎么做,但是進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 你好 ;? 現(xiàn)在去紅沖暫估分錄。? 然后按實(shí)際做一遍。 或者是直接紅沖多的100 做負(fù)數(shù)去處理? ?


漣漪 追問(wèn)
2018-09-23 19:48
梅老師 解答
2018-09-23 20:09
漣漪 追問(wèn)
2018-09-23 20:14
梅老師 解答
2018-09-23 20:15