
請問老師,暫估成本是不是這樣做?借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(暫估)然后結(jié)轉(zhuǎn)走庫存商品 ,明年匯算清繳之前,如果票沒回來,直接在匯算清繳時候調(diào)增,那么賬目上還需要做什么嗎
答: 您好! 票沒回來,需要紅沖。 借:庫存商品 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
今年做暫估分錄借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估,明年匯算清繳前拿到發(fā)票怎么做分錄?
答: 借:庫存商品 負數(shù)? 貸應(yīng)付賬款-暫估??負數(shù)? 借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果2017年做了暫估庫存商品,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳的時候已經(jīng)給調(diào)增了并且繳稅了,2018年的賬上還體現(xiàn)了應(yīng)付賬款有暫估數(shù),匯算清繳調(diào)整以后2018用沖2017年暫估的應(yīng)付賬款以及成本嗎?
答: 收到發(fā)票后沖銷,沒有收到發(fā)票不用沖銷。


vivian 追問
2022-01-15 13:23
小五子老師 解答
2022-01-15 13:26