
請問老師,暫估成本是不是這樣做?借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(暫估)然后結(jié)轉(zhuǎn)走庫存商品 ,明年匯算清繳之前,如果票沒回來,直接在匯算清繳時(shí)候調(diào)增,那么賬目上還需要做什么嗎
答: 您好! 票沒回來,需要紅沖。 借:庫存商品 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
老師,我們所有的貨物都是向關(guān)聯(lián)方采購的,那匯算清繳表里“境內(nèi)關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)受讓”里交易金額是寫應(yīng)付賬款里的金額還是庫存商品本年借方發(fā)生額
答: 你好,按應(yīng)付賬款的金額統(tǒng)計(jì)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果2017年做了暫估庫存商品,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)給調(diào)增了并且繳稅了,2018年的賬上還體現(xiàn)了應(yīng)付賬款有暫估數(shù),匯算清繳調(diào)整以后2018用沖2017年暫估的應(yīng)付賬款以及成本嗎?
答: 收到發(fā)票后沖銷,沒有收到發(fā)票不用沖銷。


芳子8994 追問
2021-12-10 16:28
辜老師 解答
2021-12-10 16:28
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2021-12-10 16:37
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2021-12-10 17:04
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2021-12-10 18:04