老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務活動成本貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務收入-食堂管理收入 應交稅費應交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

老師,你好 1月份做的暫估入賬 2月份沒有來發(fā)票或者2月份發(fā)票可能來不了,那2月沖不沖紅,如何做
答: 不沖,真實交易就這樣,匯算清繳之前回來發(fā)票就可以,沒有回來發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本納稅調(diào)增
你好老師,一般我們暫估入賬時,數(shù)據(jù)是不是跟發(fā)票的有出入啊
答: 你好,暫估入賬時,數(shù)據(jù)可能會有出入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)暫估入賬 發(fā)票回來發(fā)現(xiàn)估多了 怎么處理?
答: 發(fā)票回來直接沖銷你當時暫估的分錄,按照發(fā)票重新再做!

