7月份發(fā)放工資的時候,有一筆應該是其他應付款,當工資計提發(fā)放了,現在怎么把其他應付款沖平???需要做哪幾個分錄?是不是要將做錯的分錄沖紅重新做一張
惠
于2018-09-26 16:48 發(fā)布 ??1513次瀏覽
- 送心意
老劉
職稱: ,高級會計師,中級會計師
2018-09-26 16:50
不知道怎么計提發(fā)錯了。但是能否這樣做一筆 借:其他應付款
貸:應付工資
或者錯的沖了再重新做
相關問題討論

你好,發(fā)放工資一般是 借;應付職工薪酬 貸;庫存現金,銀行存款等科目
2016-06-20 15:28:05

你好,同學。
就是只發(fā)工資,沒收款項進來?
2020-05-21 15:30:15

你好 把你之前沒計提的分錄紅沖了 然后生育津貼來沖之前計提的成本費用就行
2019-07-11 10:26:24

不知道怎么計提發(fā)錯了。但是能否這樣做一筆 借:其他應付款
貸:應付工資
或者錯的沖了再重新做
2018-09-26 16:50:22

您好
借:管理費用-工資 4400
貸:應付職工薪酬-工資 4400
借:應付職工薪酬-工資 4400
貸:銀行存款 4400
借:管理費用-工資 6600
貸:應付職工薪酬-工資 6600
借:應付職工薪酬-工資 6600
貸:銀行存款 6600
正常應該是這樣寫分錄 請問您是怎么寫的
2019-12-01 07:41:41
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惠 追問
2018-09-26 16:51
老劉 解答
2018-09-26 16:54