
你好,老師,11月第一次計題工資,計提4400 ,12月發(fā)放工資錄入為(其他應付款4400),計提6600 2019.1月 銀行支付工資10000元 要怎么做分錄?
答: 您好 借:管理費用-工資 4400 貸:應付職工薪酬-工資 4400 借:應付職工薪酬-工資 4400 貸:銀行存款 4400 借:管理費用-工資 6600 貸:應付職工薪酬-工資 6600 借:應付職工薪酬-工資 6600 貸:銀行存款 6600 正常應該是這樣寫分錄 請問您是怎么寫的
上個月為員工代墊823的社保費,計的是其他應付款,下個月發(fā)放工資做分錄時怎么把它抵消
答: 借;應付職工薪酬 貸;其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月找人力資源公司代交社保,給我們開票,我們付錢,上個月由于社保退費,錢直接放在他們賬戶上留抵,導致上個月他們沒給我們開票,我們也沒有付錢,但是我們做賬的時候,就沒有做社保的分錄,只有發(fā)放工資的分錄,導致其他應付款-個人社保金額出現(xiàn)不平,現(xiàn)在要怎么做才能平賬?
答: 你好,同學。 就是只發(fā)工資,沒收款項進來?
我們有個員工休產(chǎn)假期間正常發(fā)放工資繳納社保,分錄還是按照平時做(本應計提到其他應付款的,但是當時沒有)現(xiàn)在生育津貼下來了,這個賬該怎么調(diào)整?
7月份發(fā)放工資的時候,有一筆應該是其他應付款,當工資計提發(fā)放了,現(xiàn)在怎么把其他應付款沖平?。啃枰瞿膸讉€分錄?是不是要將做錯的分錄沖紅重新做一張
上個月發(fā)放工資的時候,其他應付款-個人基本養(yǎng)老保險數(shù)字錯了,這個月怎么做賬?是上個月的數(shù)字錯了

