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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-09-26 17:33

你好,只計(jì)算這個(gè)月的稅負(fù)率,不考慮之前的收入,應(yīng)納稅額是嗎

趙文軍 追問

2018-09-26 17:35

是的

鄒老師 解答

2018-09-26 17:37

你好 
8萬-7萬-需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額=50萬*1% 
所以需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000

趙文軍 追問

2018-09-26 17:42

我以為這上期留底稅額是不參與稅負(fù)計(jì)算的,上次聽課件上說12月份的留底稅額不參與次年的稅負(fù)計(jì)算

鄒老師 解答

2018-09-26 17:43

你好,還有什么疑問嗎

趙文軍 追問

2018-09-26 17:43

我以為這上期留底稅額是不參與稅負(fù)計(jì)算的,上次聽課件上說12月份的留底稅額不參與次年的稅負(fù)計(jì)算

鄒老師 解答

2018-09-26 17:44

你好,上期留抵稅額是需要參與稅負(fù)率計(jì)算 的 
稅負(fù)率=納稅金額/收入 
而納稅金額=銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額——上期留底稅額 
從這2個(gè)公式看,留底稅額會(huì)影響稅負(fù)率的

趙文軍 追問

2018-09-26 17:45

如果考慮之前的收入又如何計(jì)算,如果我的留底稅額是固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅呢

鄒老師 解答

2018-09-26 17:46

你好,留底稅額就不需要考慮是什么情況形成的 
如果之前有收入是這樣計(jì)算 
(銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額——上期留底稅額+以前月份繳納增值稅)=(之前月份收入合計(jì)+本月收入金額)*稅負(fù)率  ,通過這個(gè)公式列式計(jì)算

趙文軍 追問

2018-09-26 17:52

2018年1月計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候如果上期也就是2017年12月有留底稅額70000,那這7萬是去年的,這個(gè)就不影響今年的稅負(fù)了吧

鄒老師 解答

2018-09-26 18:40

你好,也是影響的 
因?yàn)槟?2月份的留底稅額是需要結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣來計(jì)算應(yīng)納納稅的,這樣是影響2018年稅負(fù)率的

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你好,只計(jì)算這個(gè)月的稅負(fù)率,不考慮之前的收入,應(yīng)納稅額是嗎
2018-09-26 17:33:41
你好,稅負(fù)1萬,繳稅1萬,銷賬稅額13-3-1需要認(rèn)證9萬
2019-11-21 12:52:43
您好,您銷售收入含稅70萬,那不含稅銷售額是642201.83,設(shè)銷售額是X,那您應(yīng)交的增值稅就是(642201.83+X)*1.5%=(642201.83+X)*9%-所有的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-09-15 23:03:31
你好 同學(xué) 你們的留底稅額很大,這個(gè)月即使不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額也是不需要交稅的。
2020-06-26 11:46:55
稅負(fù)率應(yīng)該是交的稅與不含稅收入的比率,按不含稅的算你這月收入150/1.17,1%的稅負(fù)率應(yīng)該交1.28萬,那進(jìn)項(xiàng)稅的不含稅含額收入應(yīng)該是(150/1.17*0.17-1.28)/.17*1.17
2014-09-09 13:57:51
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