
我發(fā)現(xiàn)有個公司的帳是這樣做的,摘要是計提并交納個稅,借管理費用-工資,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,貸銀行存款,這個感覺哪里不多,怎么調(diào)賬
答: 工資的需要應(yīng)付職工薪酬過渡
還想起了一個問題,內(nèi)賬也沒有計提工資,發(fā)工資都是按實發(fā)工資做的會計處理,所以扣個稅的話,我可不可以直接設(shè)置一個科目管理費用-代扣代繳個稅,發(fā)生扣繳時,直接計借 管理費用-代扣代繳個稅,貸 銀行存款,可以嗎?現(xiàn)在就是這樣處理的,沒有通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅來處理。
答: 您好,可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月沖紅沖錯了怎么辦,應(yīng)該是沖紅借:管理費用-個人所得稅 1貸:銀行存款 1結(jié)果寫成了借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 1貸:銀行存款 1
答: 您好 那把借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 1 貸:銀行存款 1紅沖 然后再寫正確的紅沖分錄


小火柴 追問
2018-09-29 19:55
王雁鳴老師 解答
2018-09-29 19:57
小火柴 追問
2018-09-29 20:00
王雁鳴老師 解答
2018-09-29 20:01