請問老師,我們目前有4個主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問
前期梳理:聯(lián)合部門盤點設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認;核對賬務(wù),確保賬實一致,補提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再沖往來 / 資本公積,接收方按原值 %2B 對方折舊入賬;同一集團無償轉(zhuǎn)移不視同銷售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進項稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷前核查稅務(wù),接收方建臺賬跟蹤使用。 答
只需一步,掃碼領(lǐng)取免費兌換碼,解鎖會計章節(jié)題庫 問
是的,之前沒有 , 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問題請教? 問
同學(xué),你好 什么問題,可以附上問題重新提問 答
請問老師,我們公司請的兼職法務(wù),簽的合同是跟她所 問
同學(xué),你好 兼職法務(wù),單獨請款,不入資表里。 答
老師,我想問下,一個人的名下,有一個個體戶,個體戶是 問
你好,這個 是分開的.2個收入分開核算,分開匯算 答

我發(fā)現(xiàn)有個公司的帳是這樣做的,摘要是計提并交納個稅,借管理費用-工資,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,貸銀行存款,這個感覺哪里不多,怎么調(diào)賬
答: 工資的需要應(yīng)付職工薪酬過渡
還想起了一個問題,內(nèi)賬也沒有計提工資,發(fā)工資都是按實發(fā)工資做的會計處理,所以扣個稅的話,我可不可以直接設(shè)置一個科目管理費用-代扣代繳個稅,發(fā)生扣繳時,直接計借 管理費用-代扣代繳個稅,貸 銀行存款,可以嗎?現(xiàn)在就是這樣處理的,沒有通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅來處理。
答: 您好,可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月沖紅沖錯了怎么辦,應(yīng)該是沖紅借:管理費用-個人所得稅 1貸:銀行存款 1結(jié)果寫成了借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 1貸:銀行存款 1
答: 您好 那把借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 1 貸:銀行存款 1紅沖 然后再寫正確的紅沖分錄

