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老師,我10月份開了一張沖紅發(fā)票,又開了一張正確的發(fā)票,現(xiàn)在做賬要先沖上個月那張錯的發(fā)票再訂正這張正確的發(fā)票嗎?還是直接對沖掉,兩張一正一都沖掉不用做賬了?
老師您好!請問我有一個張銷項發(fā)票4月份開的,因開錯 5月份退回重開,那么現(xiàn)在我做4月份的賬,那個發(fā)票是正常做嗎
5月份開錯了一張普票,還沒給客戶。6月份發(fā)現(xiàn)開錯了,又開了一張負數(shù)票。那張開錯的票也放到5月份做賬嗎?6月份開的這張負數(shù)票怎么處理呢?是6月份做賬嗎?
上個開錯票這個月紅沖應該怎么做賬? 紅沖的正負數(shù)發(fā)票和錯票全部放9月做賬報稅還是全部放10月做賬? 9月份這張錯票的稅算10月的還是9月里邊
老師,我小規(guī)模公司,9月份代開一張增值稅專用發(fā)票,11月份去窗口紅沖,請問我11月做賬分錄是和9月份一樣用負數(shù)對嗎,11月份還代開一份正確的發(fā)票,就接正常 估,對嗎


AKing 追問
2018-10-08 09:55
宋生老師 解答
2018-10-08 09:56