
9月份只能計提10-12月份的,借;制造費用等科目 貸;其他應(yīng)付款,等10一12月份的發(fā)票回來了就 借;其他應(yīng)付款 貸;預(yù)付賬款,之后7一9月份的房租沒計提,(但已做借預(yù)付賬款,貸銀行存款)已付款,沒發(fā)票怎么做賬?
答: 這個業(yè)務(wù)您可以這樣做的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 每個月攤銷房租(制作一個月份攤銷表) 借:制造費用等 貸:預(yù)付賬款
老師你好,7月有一筆分錄做錯了,當(dāng)時做的是 借:制造費用 應(yīng)交-進項 貸:其他應(yīng)付款。實際正確的應(yīng)是貸:應(yīng)付賬款-xx公司?,F(xiàn)在11月份,銀行付款這家公司賬款了,該是借:應(yīng)付賬款-xx公司 貸:銀行存款。因為上一筆做錯了,所以現(xiàn)在該怎么改回呢?
答: 借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付帳款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
室內(nèi)燃氣安裝費,先支付一半,后期再支付一半,管家婆軟件的工作人員說不要用預(yù)付賬款,都用應(yīng)付,那先富一半的時候我借制造費用還是其他應(yīng)付款啊
答: 那這個不是主營那就做其他應(yīng)付款,你這個現(xiàn)在就可以使用嗎,可以使用就轉(zhuǎn)制造費用下面,
稅控盤維護費支付維護費時,借:預(yù)付賬款 280 貸:銀行存款280 對嗎?還是要放其他應(yīng)付款?已經(jīng)入賬了預(yù)付賬款的怎么辦
當(dāng)時老板墊付了預(yù)付賬款,后來未實施退回到公司賬,分錄是:借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 借銀行存款 貸預(yù)付賬款?除了銀行到賬的憑證,其它需要什么憑證?
員工收了批貨款,暫時不知道是銷售的哪些商品明細,是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 還是借銀行存款 貸預(yù)付賬款?
公司廠房租1年一次性交的180萬,攤12個月。交租金時憑證如何做 借:預(yù)付賬款 180 /(還是其他應(yīng)付款) 貸:銀行存款 33.6 現(xiàn)金 146.4


張艷老師 解答
2018-10-09 09:46
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2018-10-09 09:48
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