資產(chǎn)負(fù)債表里的期未余額數(shù)指的是資產(chǎn)總額那個(gè)數(shù) 問(wèn)
資產(chǎn)負(fù)債表里的期未余額數(shù),最下面的資產(chǎn)總額嗎? 答
公司給不屬于本企業(yè)的員工發(fā)的紅包怎樣記賬 問(wèn)
給不屬于本企業(yè)的員工發(fā)的紅包,可入招待費(fèi)或宣傳費(fèi) 答
老師,公司在籌建期的費(fèi)用,是不是如果沒(méi)做到開(kāi)辦費(fèi), 問(wèn)
你好,在籌建期間只可以扣除60%確實(shí)是 答
老師,員工報(bào)銷款,辭職后公司賬上有余額沒(méi)有付給個(gè) 問(wèn)
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):代賬錯(cuò)誤未糾正,用工資沖銷會(huì)讓賬更亂,虛減應(yīng)付工資。 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):可能少報(bào)臨時(shí)工工資個(gè)稅,被稽查補(bǔ)稅滯納金。 合規(guī)建議:先紅字沖銷代賬錯(cuò)誤,讓賬面真實(shí);臨時(shí)工工資正常發(fā)、報(bào)個(gè)稅;若真欠錢,補(bǔ)簽債務(wù)抵消協(xié)議 答
老師,技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的比例大 問(wèn)
你好,這個(gè)不一定了。基本上60%左右。 答

8月份計(jì)提的水電費(fèi)做分錄借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,后來(lái)九月份支付水電費(fèi),但是發(fā)票沒(méi)有收到,做的分錄是,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,那10月份發(fā)票收到了,該怎么做分錄呀?怎么調(diào)整計(jì)提的應(yīng)付賬款和支付的預(yù)付賬款,,
答: 你好!你這個(gè)借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款。 然后你8月已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了。直接把發(fā)票貼到8月就好了。
水電費(fèi)上月預(yù)提,房租每月都能按時(shí)收到發(fā)票,所以房租不用預(yù)提,8月份預(yù)提了水電費(fèi),做的分錄是:借:管理費(fèi)用--水電費(fèi) 借:制造費(fèi)用--水電費(fèi) 貸:預(yù)付賬款---XXXXXX公司 然后9月份收到發(fā)票,發(fā)票上面是9月份房租,8月份水電費(fèi),因?yàn)?月份水電費(fèi)已經(jīng)計(jì)提了,那么9月份這張發(fā)票會(huì)計(jì)分錄直接做計(jì)提:借:管理費(fèi)用 --租金 貸:制造費(fèi)用----租金 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 (房租加水電費(fèi)稅金 ) 預(yù)付賬款----XXXXX公司 貸:應(yīng)付賬款---XXXX公司,支付的時(shí)候做:借:應(yīng)付賬款--XXXXXX公司 貸:銀行存款,可以嗎?
答: 你好! 對(duì)的。可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工借支支付水電費(fèi)時(shí):借 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計(jì)提水電費(fèi):借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 那下月收到發(fā)票該怎么做賬?
答: 一、 員工借支支付水電費(fèi),收錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人 二、付款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 三、收到發(fā)票做費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款