公司2017年12月計提了個稅,但2018年1月沒按計提的交,交的是當(dāng)月的個稅,致2017年12月的計提的個稅一直掛在應(yīng)交稅金貸方。本月做一筆調(diào)整分錄,再計提個稅,與本月交稅金額持平,可以嗎?
陽光
于2018-10-10 10:42 發(fā)布 ??751次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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你好!
可以的。
2018-10-10 15:01:49

你好!你們少交稅了嗎?沒有的話可以
2018-10-23 14:42:09

本年利潤的會計分錄四步做: 一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)支出 營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)外支出 所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤 做完之后再做記賬憑證匯總表,然后據(jù)匯總表記總賬。結(jié)總賬余額后作財務(wù)報表,報稅處理。
2019-06-17 10:30:03

正常情況下應(yīng)交稅金-個稅應(yīng)該是沒有余額的
同學(xué)在交的時候應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費-個稅 貸 銀行存款
發(fā)工資扣回 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費 個稅
2020-05-25 10:51:24

你好!你一開始沒有計提嗎?如果一開始沒有計提現(xiàn)在補充一下是可以的
2017-07-12 16:32:42
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