公司買了一些畫框送客戶開了專票,入的是招待費(fèi)吧?這個專票稅額可以抵扣增值稅嗎?如果不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣的?
青藤
于2018-10-12 09:22 發(fā)布 ??863次瀏覽
- 送心意
徐璐老師
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2018-10-12 14:44
這個不能抵扣,必須轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
相關(guān)問題討論

你好 是的 不過結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00

分錄對的
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30

您好
年末的時候把增值稅下的三級科目做分錄結(jié)平
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2019-05-30 14:14:46

你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面有一個個人消費(fèi)。
2022-02-09 11:32:57

您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:銀行存款
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息