不是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售的不動產(chǎn),收到的客戶的房款沒有開發(fā)票,能不能先掛往來款?走 其他應(yīng)付款?,等開發(fā)票時,再轉(zhuǎn)做收入?即先:借:銀行存款 480000 貸:其他應(yīng)付款--客戶名 480000 然后等到給客戶開發(fā)票的時候,再:借:其他應(yīng)付款 480000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 436363.64 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 43636.36 可以嗎????
海納
于2018-10-13 13:36 發(fā)布 ??1052次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2018-10-13 13:48
可以的,在合同中做好約定
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可以的,在合同中做好約定
2018-10-13 13:48:04

你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19

好的,舉個例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會計準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會計處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47

你好,這個賬是這樣做的,這種情況只能把收據(jù)原件給a,復(fù)印一份復(fù)印件給b,另外涉及b的銀行回單給一份a
2021-07-09 05:50:06

您好!這個要問你們公司會計才行了。正常是其他應(yīng)收才對。
2017-03-23 17:47:09
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海納 追問
2018-10-13 13:49
文文老師 解答
2018-10-13 13:50