老師好:?咨詢下,公司與個(gè)人合作,個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
小規(guī)模納稅人城建稅減半,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi) 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答
請(qǐng)問(wèn)今年發(fā)生的成本費(fèi)用暫估入賬,明年5.31日前未 問(wèn)
納稅調(diào)增后不夠彌補(bǔ)虧損的就不需要交稅款 答
老師,母公司賬上沒(méi)錢(qián)了,子公司賬上錢(qián)多,能借個(gè)母公 問(wèn)
付款寫(xiě)往來(lái)款可以,不涉及稅 答
公司實(shí)收資本562萬(wàn)元,已實(shí)繳,原股東甲股權(quán)比例80%, 問(wèn)
甲轉(zhuǎn)讓 40% 股權(quán)的個(gè)稅計(jì)算: 收入 569.6 萬(wàn),對(duì)應(yīng)股權(quán)原值 224.8 萬(wàn)(449.6 萬(wàn) ×40%/80%)。 所得 = 569.6-224.8=344.8 萬(wàn),按 20% 計(jì)稅,需繳個(gè)稅 68.96 萬(wàn)元 答

房產(chǎn)公司開(kāi)票后未交分錄:借:其他應(yīng)收款--老板 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值是這樣寫(xiě)嗎?款老板直收現(xiàn)金
答: 收現(xiàn)金的話 就借:現(xiàn)金就行
老師,我是9月新建的賬套,前期都沒(méi)有期初數(shù),我想拿8月的憑證做期初數(shù),現(xiàn)在是有家客戶,一直都是代收,代收款未結(jié), 賬款我沒(méi)有分開(kāi)做憑證,直接做了一張憑證,錢(qián)是9月結(jié),我做了借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款 不知道這樣對(duì)不對(duì)
答: 你好,期初數(shù)是年初數(shù),而不是上個(gè)月的期末數(shù) 分錄倒是這樣處理的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi)摘要:稅控開(kāi)具普票收入(技術(shù)服務(wù))減免稅費(fèi)應(yīng)該在借方這筆分錄有問(wèn)題實(shí)際應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
答: 你好,是小規(guī)模納稅人?應(yīng)該先:借:其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入


蓮姐 追問(wèn)
2018-09-06 15:15
點(diǎn)~玲老師 解答
2018-09-06 15:27
蓮姐 追問(wèn)
2018-09-06 16:07
點(diǎn)~玲老師 解答
2018-09-07 14:43
蓮姐 追問(wèn)
2018-09-07 18:51