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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-14 20:31

借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

瑜兒 追問

2018-10-14 20:35

比如說我現(xiàn)在的應(yīng)交海關(guān)增值稅為負(fù)230000,進(jìn)項為3000,銷項為8000,分錄怎么做呢?

莊老師 解答

2018-10-14 20:52

進(jìn)項稅額可以抵扣銷項稅額

瑜兒 追問

2018-10-14 20:55

我知道可以抵扣,我要怎么做會計分錄才能提現(xiàn)我真實的留抵稅額

莊老師 解答

2018-10-14 21:16

海關(guān)增值稅為負(fù)230000是指什么

莊老師 解答

2018-10-14 21:21

你把詳細(xì)的內(nèi)容發(fā)過來。

莊老師 解答

2018-10-14 21:42

海關(guān)進(jìn)口繳增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)口增值稅),貸銀行存款,

莊老師 解答

2018-10-14 21:43

上面的數(shù)學(xué)按230000計算

莊老師 解答

2018-10-14 21:44

開票購材料,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

莊老師 解答

2018-10-14 21:46

銷售時,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),期末留抵二8000-3000-230000二-225000

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借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2018-10-14 20:31:46
你好 計入待認(rèn)證進(jìn)項稅 認(rèn)證后轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額
2019-06-24 14:10:19
您好,對的,您的分錄是對的
2019-12-19 15:11:08
您好!1,可以不用計提。當(dāng)實際支付的時候記錄。2是的
2016-11-24 10:05:38
關(guān)稅是價內(nèi)稅,包含在存貨成本中,增值稅是價外稅,不含在成本中
2019-07-18 10:07:35
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