
老師好!我們單位這月交增值稅25萬,有什么方法,可以適當(dāng)節(jié)稅呢
答: 你好,只能通過增值稅發(fā)票的認(rèn)證金額來控制了
老師,您好,我單位16年10月取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票金額662940.65,稅額72923.50,當(dāng)時所做分錄是借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金。19年稅務(wù)局認(rèn)定我單位取得這些發(fā)票為虛開,讓我們做成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交企業(yè)所得稅是(當(dāng)月取得),這項(xiàng)會計業(yè)務(wù)該怎么處理呢?假如我調(diào)減成本100萬,稅率是25%,是否是補(bǔ)交100萬*25%,補(bǔ)交25萬呢?
答: 是的,如果你當(dāng)時進(jìn)成本100,就補(bǔ)交25
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,我單位16年10月取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票金額662940.65,稅額72923.50,當(dāng)時所做分錄是借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金。19年稅務(wù)局認(rèn)定我單位取得這些發(fā)票為虛開,讓我們做成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交企業(yè)所得稅是(當(dāng)月取得),這項(xiàng)會計業(yè)務(wù)該怎么處理呢?假如我調(diào)減成本100萬,稅率是25%,是否是補(bǔ)交100萬*25%,補(bǔ)交25萬呢?
答: 是的。同學(xué)。你要補(bǔ)交25萬的所得稅。 首先,通過以前年度損益調(diào)整把成本沖了,進(jìn)項(xiàng)也轉(zhuǎn)出,統(tǒng)一通過以前年度損益調(diào)整。

