
開發(fā)票的時候品種特別多把其中一個開成5%的稅率了,報稅時才發(fā)現(xiàn)稅控盤金額和賬上不一致,不含稅收入少了,稅多了差額128.5,那我報稅要依那個數(shù)據(jù)報,而且我想將錯就錯在5%稅率處填寫數(shù)據(jù),但是填寫不了
答: 你好,這個自己報不了,要去稅務大廳申報
上季度開發(fā)票,錯把其中一種商品稅率點成5%,后來才發(fā)現(xiàn)發(fā)票已經(jīng)不能沖紅了,造成報稅時只能3%報了,就和稅控盤的不一致,這季度又是不到起征點,該咋報
答: 您好,當月發(fā)票開錯可以作廢,下月可以開具紅字發(fā)票。如果沖回的發(fā)票已經(jīng)是下一個季度的,上季度應該按照開票的金額來申報納稅,下季度開具紅字發(fā)票后正常申報。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我本來要開發(fā)票的含稅金額是57097元,不含稅是55275.67。本來是3%的稅率,其中有一個開錯稅率是5%,申報的時候申報了不含稅收入55683.29,申報多了幾百塊才能成功申報,這樣我應該怎么入賬呢
答: 按5%的金額入賬,下個月可以開紅票沖回

