
老師我公司的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多于銷項(xiàng),賬務(wù)咋處理呢?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)等個(gè)子目都轉(zhuǎn)到未交增值稅就好;
老師,我公司屬于生活服務(wù)型企業(yè),7月進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了36萬(wàn)多,銷項(xiàng)稅產(chǎn)生了5萬(wàn)多,一直沒(méi)有做加計(jì)遞減,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以做加計(jì)遞減嗎?怎么做,賬務(wù)怎么處理?
答: 您這個(gè)沒(méi)有稅,加計(jì)抵減沒(méi)有意義啊,不需要加計(jì)抵減。必須是當(dāng)期
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅的金額大的話,賬務(wù)怎么做。留底的進(jìn)項(xiàng)稅下個(gè)月怎么報(bào)稅
答: 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話,你進(jìn)項(xiàng)稅確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 ,銷項(xiàng)稅確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 ,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 你申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,申報(bào)表會(huì)自動(dòng)留底的

