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雨中漫步
于2018-10-25 13:40 發(fā)布 ??1663次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2018-10-25 13:41
看下賬上數(shù)據(jù)和申報表相差數(shù)據(jù)開始的月份,找出原因,然后做相應調整
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請問老師,賬面增值稅留抵進項多,申報表留抵進項少,那怎么辦?怎么調整?
答: 看下賬上數(shù)據(jù)和申報表相差數(shù)據(jù)開始的月份,找出原因,然后做相應調整
我現(xiàn)在調整后,進項和銷項余額和申報表數(shù)據(jù)一致了。但是未交增值稅余額和申報表余額對應不上
答: 你好,看一下是不是有留底增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅納稅申報表與帳面應納稅金額不一致,是調整帳面余額還是調整增值稅納稅申報表?
答: 是要調整賬面余額的。
是剛剛問申報表上進項稅額比賬套上進項稅額多的學員,你說按申報表上的金額調整,那剛剛的那個分錄調整正確嗎?借:調整以前年度損益貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
討論
我報增值稅時沒有發(fā)現(xiàn)有些進項稅是3月的,現(xiàn)在要如何調整,已經(jīng)申報了增值稅,也扣了款?如何在申報表里修改
增值稅申報主表上面留底進項稅額和利潤表留底稅額有差異怎樣調整?
老師,在增值稅率調整前預收的款,這個款項所屬的是增值稅率調整后的款,我當月申報時是按調整前的申報還是調整后的稅率申報?
,一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【16000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【40000】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【56000】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。這個應該怎么調整
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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