老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款能同時(shí)用在一個(gè)客戶 問
同學(xué),你好 是可以的 答
我是銷貨單方,我現(xiàn)在有一張發(fā)票要作廢,在我的系統(tǒng) 問
你好,可以查得到的,你正常查到這張發(fā)票,然后拉到最后查看詳細(xì)信息。 答
老師,公司找搬運(yùn)工裝貨是找的個(gè)人,要求個(gè)人要開票 問
可以代開 現(xiàn)代服務(wù)*物流輔助服務(wù) 答
比如對方上月的發(fā)票少開了一分錢 這種是怎么處理 問
同學(xué)你好 這個(gè)按發(fā)票來做 答
老師好!這個(gè)是律師事務(wù)所的工資表,我申報(bào)個(gè)稅時(shí)是 問
你好,沒有看到工資表 答

老師,假如一個(gè)分錄是借管:理費(fèi)用—辦公用品,貸:庫存現(xiàn)金,我現(xiàn)在要把貸方科目庫存現(xiàn)金更改為其他應(yīng)收款,我應(yīng)該先沖紅,再做一筆正確的分錄,還是應(yīng)該直接調(diào)賬做借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款?
答: 您好!你可以修改憑證,2個(gè)方法都可以
本來應(yīng)該是做借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,但是之前 做了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,那現(xiàn)在更正是直接做借其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金,還是先紅字沖銷,再藍(lán)字更正?
答: 您好 貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字 貸:庫存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,發(fā)現(xiàn)上個(gè)月一筆分錄錯(cuò)了,上月做的是 借:其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金;正確的應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金。我這個(gè)月直接借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款 是嗎?
答: 老師,您的問題涉及到的是有關(guān)賬務(wù)處理的重要原則--科目對應(yīng)原則。該原則要求一切核算要以科目為基礎(chǔ),將會(huì)計(jì)來源和會(huì)計(jì)實(shí)體的科目進(jìn)行對應(yīng),并統(tǒng)一核算在賬簿上。比如,有關(guān)現(xiàn)金的往來,應(yīng)該借貸現(xiàn)金等科目;其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款的往來,應(yīng)該借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款等科目。 針對您提出的問題,上月做錯(cuò)的科目應(yīng)該做修正,也就是由貸現(xiàn)金修正為貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)收款修正為現(xiàn)金;本月您可以通過借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款來處理這筆收入和支出之間的平賬關(guān)系。借貸兩筆科目都需要有合法的經(jīng)濟(jì)根據(jù),即科目之間的借貸必須相等,否則會(huì)影響會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,甚至?xí)霑?huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。


海貝 追問
2018-10-30 09:30
宋生老師 解答
2018-10-30 09:32
海貝 追問
2018-10-30 09:37
宋生老師 解答
2018-10-30 09:39