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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-03 19:59

金額為64150.94,稅額為3849.06

bamboo老師 解答

2018-11-03 20:03

付款拿到發(fā)票認(rèn)證 
借:管理費(fèi)用 64150.94 
    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額  3849.06 
    貸:銀行存款  68000 
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
借:管理費(fèi)用  3849.06 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3849.06 
 區(qū)分房屋租金是多長期間的 如果一年直接計(jì)入當(dāng)期損益 如果跨年 最好分期攤銷

阿毛???? 追問

2018-11-03 20:23

老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),不用再多做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅嗎

阿毛???? 追問

2018-11-03 20:24

時(shí)間短,我記入預(yù)付,每月攤銷了

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
可以的,可以抵扣的 借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款
2021-07-12 10:43:56
這種進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-05 15:49:32
你好 你可以申報(bào)抵扣 然后留抵即可 是的 先不做 你有稅費(fèi)抵減的時(shí)候再做
2019-06-10 09:57:34
您好,未認(rèn)證時(shí),借:相關(guān)成本費(fèi)用科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。認(rèn)證后,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。
2018-04-10 11:26:01
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