
月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅分錄,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
老師,像這種發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?怎么做分錄?
答: 可以的,可以抵扣的 借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教下,就是公司每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底的進(jìn)項(xiàng)很多,那我本月收到的開票軟件年費(fèi)這個(gè)發(fā)票,是不是不能抵扣,要登以后留底用完才能抵扣是嗎。就是說我做分錄的時(shí)候,第二步減免的暫時(shí)不要做。是這樣子嗎,還是要正常做,怎么理解?
答: 你好 你可以申報(bào)抵扣 然后留抵即可 是的 先不做 你有稅費(fèi)抵減的時(shí)候再做


bamboo老師 解答
2018-11-03 20:03
阿毛???? 追問
2018-11-03 20:23
阿毛???? 追問
2018-11-03 20:24