
月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅分錄,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大的分錄,請(qǐng)問(wèn)怎么做
答: 一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫(kù)存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
老師,像這種發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?怎么做分錄?
答: 可以的,可以抵扣的 借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)教下,就是公司每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底的進(jìn)項(xiàng)很多,那我本月收到的開(kāi)票軟件年費(fèi)這個(gè)發(fā)票,是不是不能抵扣,要登以后留底用完才能抵扣是嗎。就是說(shuō)我做分錄的時(shí)候,第二步減免的暫時(shí)不要做。是這樣子嗎,還是要正常做,怎么理解?
答: 你好 你可以申報(bào)抵扣 然后留抵即可 是的 先不做 你有稅費(fèi)抵減的時(shí)候再做

