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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-05 10:01

只有單位承擔部分的社保要通過應付職工薪酬-社保  
計提時,借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)  貸:應付職工薪酬-社保  
繳納時,借:應付職工薪酬-社保   其他應收款--社會保險費(個人部分)  貸:銀行存款

2333333 追問

2018-11-05 10:03

也就是說我上邊那么寫不對?

辜老師 解答

2018-11-05 10:03

是的,要按下面這種方式計提和繳納

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也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來??缒炅?,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
你好,是的,單位個人分別計算的
2017-08-08 10:39:38
同學,你好,最好不要,應付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
借管理費用一工資,社保費,貨應付職工薪酬一工資,社保費
2018-10-10 14:53:22
你好 不對的 。 應該是 :借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保。 繳納借 應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04
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