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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-06 16:06

可以直接用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算處理。

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相關(guān)問題討論
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
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