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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-09 07:35

最好不要開發(fā)票,先開收據(jù),燃?xì)夤鹃_發(fā)票后拿收據(jù)兌換

梁老師 追問

2018-11-09 07:54

老師,那燃?xì)獬跹b費(fèi)包含在房總價(jià)里了嗎?能再單獨(dú)收業(yè)主的

QQ老師 解答

2018-11-09 07:55

您好,那樣的話你們就要確認(rèn)收入了。燃?xì)夤窘o你們開發(fā)票,就你們的成本。

梁老師 追問

2018-11-09 08:03

老師,若房款里不含初裝費(fèi)再單獨(dú)代燃?xì)夤臼諛I(yè)主的初裝費(fèi),這樣違規(guī)嗎

QQ老師 解答

2018-11-09 09:13

你好!合同里注明就不違法

梁老師 追問

2018-11-09 09:23

謝謝老師

QQ老師 解答

2018-11-09 10:06

不客氣 歡迎下次提問

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最好不要開發(fā)票,先開收據(jù),燃?xì)夤鹃_發(fā)票后拿收據(jù)兌換
2018-11-09 07:35:50
借應(yīng)付賬款 貸銀行,借其他業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 收到做借銀行 貸應(yīng)收,借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
2020-07-07 12:00:39
您好, 計(jì)入管理費(fèi)用-安裝費(fèi)就可以了
2023-06-01 21:46:18
你好,代收代付的憑證后面需要合同,收據(jù)
2021-04-23 10:25:21
你好,那你這個(gè)開票了就是做收入了吧,用其他業(yè)務(wù)收入 支出的時(shí)候 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 收到的時(shí)候 借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
2020-06-03 11:04:53
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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