
上月進項發(fā)票已經抵扣 本月發(fā)現(xiàn)錯誤需要紅字沖回本月稅務申報進項發(fā)票欄怎么填寫?
答: 開了紅字信息表填寫到20紅字信息表注明的進項稅額
老師 上月進項發(fā)票已經抵扣 本月發(fā)現(xiàn)錯誤需要紅字沖回 請問稅務申報進項發(fā)票欄怎么填寫?
答: 你好,你開了紅字信息表了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月29號收到的進項發(fā)票今天12.1號發(fā)現(xiàn)稅號有誤,勾選平臺不能顯示。今天讓對方重新開具。可以在勾選平臺里勾選認證后在11月申報表里抵扣嗎
答: 同學,你好 可以勾選抵扣,由你們申請紅字發(fā)票信息表,但是沖紅后要轉出這筆進項稅,目前不能顯示發(fā)票建議沖紅后再抵扣
請問老師,本期銷項20萬,進項發(fā)票只有一張50萬,可以在申報的時候只抵扣18萬,然后交2萬的稅,可以這樣填報嗎?具體在申報表里怎么填呢?
老師,我問一下,我認證的進項發(fā)票,在報稅時候是需要自己填到申報表二里面么?我只是因為快到期才認證,不抵扣,我應該填在哪里。
稅務輔導期認證的發(fā)票進項表填哪一行?是前期認證相符且本期申報抵扣嗎?之前沒業(yè)務,一直都是0申報的,但是發(fā)票正常勾選了
你好,老師,2020年6月份有進項發(fā)票已勾選認證,也已經記賬,但是申報時在申報表中并未填寫,也就是說一直沒有抵扣,請問現(xiàn)在還可以抵扣嗎
公司現(xiàn)在對外還沒有取得收入,屬于籌備期,那么現(xiàn)在取得的進項發(fā)票,我要入賬嗎?如果入賬了是不是就要抵扣呢?沒有抵扣就留抵呢?在申報表上就要填寫負數(shù)金額呢?

