
留抵稅額如何做會(huì)計(jì)分錄,銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),即產(chǎn)生留抵稅額。如何會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng),但上期有留抵稅額,本月不須繳稅,月末這筆會(huì)計(jì)分錄要寫(xiě)嗎?怎么寫(xiě)?
答: 你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期有留抵稅額,本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 可以按這個(gè)分錄來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) :如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。如果你是銷(xiāo)項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等可以不做就行

