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送心意

林老師

職稱會(huì)計(jì)師

2015-12-05 08:50

我們這邊10年前的土地一直是要交稅的,然后有戶人家18年前搬出了我們村留了一塊沒(méi)戶頭的空地出來(lái),整整空了8年多因?yàn)橐欢愃砸恢睕](méi)人要,然后我婆婆因?yàn)榧依锏厣倬驮?0年前跟村里要了過(guò)來(lái),交了1年的稅,(第二年政策下來(lái)就不要交接了)交了1年的稅憑證都在;可是今年重新辦理土地證的時(shí)候這塊地卻不算我們了。村書記說(shuō)要我們整個(gè)小隊(duì)人商量同意后才算我們,或者是把8年前欠下的稅全部補(bǔ)齊才能算我們。但是如果要補(bǔ)齊的話為什么我們10年前交稅的時(shí)候不讓我們補(bǔ),現(xiàn)在土地值錢了就要補(bǔ)。(一個(gè)村有20多個(gè)小隊(duì),一個(gè)小隊(duì)差不多15-20戶人家,村書記就是我們小隊(duì)的人。)

林老師 解答

2015-12-05 09:00

不算

林老師 解答

2015-12-05 09:00

不算

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的,直接減出一個(gè)月的就可以了
2020-04-21 11:33:18
我們這邊10年前的土地一直是要交稅的,然后有戶人家18年前搬出了我們村留了一塊沒(méi)戶頭的空地出來(lái),整整空了8年多因?yàn)橐欢愃砸恢睕](méi)人要,然后我婆婆因?yàn)榧依锏厣倬驮?0年前跟村里要了過(guò)來(lái),交了1年的稅,(第二年政策下來(lái)就不要交接了)交了1年的稅憑證都在;可是今年重新辦理土地證的時(shí)候這塊地卻不算我們了。村書記說(shuō)要我們整個(gè)小隊(duì)人商量同意后才算我們,或者是把8年前欠下的稅全部補(bǔ)齊才能算我們。但是如果要補(bǔ)齊的話為什么我們10年前交稅的時(shí)候不讓我們補(bǔ),現(xiàn)在土地值錢了就要補(bǔ)。(一個(gè)村有20多個(gè)小隊(duì),一個(gè)小隊(duì)差不多15-20戶人家,村書記就是我們小隊(duì)的人。)
2015-12-05 08:50:41
你好 土地使用權(quán)共有的,應(yīng)按各方實(shí)際使用的土地面積,分別計(jì)算繳納土地使用稅。如綜合樓分屬幾個(gè)單位使用,按各自占用的建筑面積計(jì)算占用土地面積繳納土地使用稅。
2018-12-19 09:50:48
您好!沒(méi)有一個(gè)叫土地稅的稅種
2017-06-16 14:27:31
你好,竣工的次月
2017-01-05 10:10:15
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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