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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-11-19 15:32

不需代扣代繳  要個人去稅局代開勞務(wù)費發(fā)票給你入賬 開票就交個稅了

你好 追問

2018-11-19 15:33

好多學(xué)生兼職,也需要開勞務(wù)發(fā)票嗎

meizi老師 解答

2018-11-19 15:34

你好  開票給你入賬 你才可以稅前扣除的 沒發(fā)票你不能稅前扣除的

你好 追問

2018-11-19 15:36

我們是核定征收的企業(yè),不需要抵扣的,老師

meizi老師 解答

2018-11-19 15:41

核定征收的 不查賬 可以不要發(fā)票入賬

你好 追問

2018-11-19 15:42

那我要申報個稅嗎

meizi老師 解答

2018-11-19 15:45

正常的收入都需要報個稅  勞務(wù)的話是低于800元不交  看你稅局允許你按勞務(wù)費所得來申報不  有些稅局是不允許的  要求是開票來入賬

你好 追問

2018-11-19 15:52

好的,外聘過來的開勞務(wù)發(fā)票的,直接入賬就行了吧

meizi老師 解答

2018-11-19 15:54

你好  是的  按發(fā)票入賬就行

你好 追問

2018-11-19 16:11

好的,那我在申報報表的時候會有讓寫一共多少人,我需要把外請的人寫進來嗎

meizi老師 解答

2018-11-19 16:23

如果你稅局允許你申報 臨時工也需要按勞務(wù)費所得來申報  正常的員工是按工資薪金來申報的

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相關(guān)問題討論
不需代扣代繳 要個人去稅局代開勞務(wù)費發(fā)票給你入賬 開票就交個稅了
2018-11-19 15:32:35
地稅綜合申報 營業(yè)稅及附加稅 還有企業(yè)所得稅
2015-11-26 13:31:12
注意好收入的確認(rèn)和成本費用的列支 ,及時入賬等
2017-02-13 13:20:57
請問你想問的問題具體是?
2015-10-24 13:41:49
你好,凡是支付工資都需要申報個人所得稅,不然,支付的費用就沒法稅前扣除
2023-06-06 15:11:57
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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