老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

老師,你好我公司投資款在網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的時候摘要寫得借款,實際是投資款,我做賬記得實收資本有沒有問題
答: 這個需要股東寫情況 說明,說明此款是投資款,才能按投資款進行賬務(wù)處理 有問題歡迎隨時溝通,滿意請給五星好評,謝謝
想問下,公司股東給公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時備注投資款,是不是就可以作為實收資本?
答: 是的,這個做實收資本,記得次月申報印花稅按資金賬薄繳納印花稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,對方2022.9月轉(zhuǎn)賬備注入資款了,我做賬的時候銀行回單顯示網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,這個實收資本可以做到今年1月嗎
答: 這個要補做到去年的哈,還要補交印花稅
收到股東的投資款。股東的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到公賬的,我做賬原始單據(jù)除了打印的回單還有什么單子嗎?
12月7日,公司接受大吳科技有限公司投資款800000元,收到銀行轉(zhuǎn)賬支票一張,辦妥銀行進賬手續(xù)。根據(jù)增資協(xié)議確認大吳公司實收資本為600000元。
我們是一家私企,公司法人以個人名義收購了另外一家私企,認徼資本是300萬,實收資本100萬,公司法人以個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬230萬元給私企,請問老師這個帳務(wù)如何處理?,謝謝

