
一般納稅人,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候未交增值稅記借方,那么這個(gè)月需要做賬嗎。增值稅申報(bào)表里也是負(fù)數(shù)。
答: 一般納稅人,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn) ,這個(gè)月不需要做賬 申報(bào)表里負(fù)數(shù)正常
一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的情況,問(wèn)題一:銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)的分錄,月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,下個(gè)月繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款。問(wèn)題二:如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問(wèn)題三:什么情況下,需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)增值稅?問(wèn)題三:小規(guī)模納稅人,是需要繳納增值稅的時(shí)候,才結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?不需要繳納增值稅的時(shí)候,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
答: 你好 一。正確的 二、不需要結(jié)轉(zhuǎn) 3、一般是月末或者年末 三、小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人假如這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是800,進(jìn)項(xiàng)稅額是1000這樣銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是-200,就不用交增值稅了,那如何做賬,是不是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)差額轉(zhuǎn)入未交增值稅的借方呢?然后下個(gè)月有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)還是這樣結(jié)轉(zhuǎn),等到銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就是未交增值稅出現(xiàn)貸方數(shù)據(jù)時(shí)再繳款,是這樣處理么?這樣操作的話如果未交增值稅是借方余額,再資產(chǎn)負(fù)債表里那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是不是就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了?這有問(wèn)題嗎
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

