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bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-21 10:10

一般納稅人,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn) ,這個(gè)月不需要做賬  申報(bào)表里負(fù)數(shù)正常

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一般納稅人,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn) ,這個(gè)月不需要做賬 申報(bào)表里負(fù)數(shù)正常
2018-11-21 10:10:22
你好 一。正確的 二、不需要結(jié)轉(zhuǎn) 3、一般是月末或者年末 三、小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2018-09-06 13:41:58
你好,這個(gè)月如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。然后如果應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅有貸方余額按貸方余額申報(bào)納稅就可以了,納稅時(shí)和納稅申報(bào)表核對(duì)下是否金額一致。
2020-07-05 06:16:08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2020-12-04 16:53:41
您好,一般納稅人做賬,在月底做轉(zhuǎn)出銷和進(jìn)項(xiàng),還要做轉(zhuǎn)出未交增值稅,那個(gè)未交增值稅是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額,也是在報(bào)稅的時(shí)候最后要交的稅額,未交增值稅的數(shù)是轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)過(guò)去的。
2018-03-16 18:11:00
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