
10月開票稅額是24000,因開外經證預交4000增值稅,附加稅也有預交,那我申報的時候附加稅是以24000為計稅依據再減去預交部分,還是直接以20000為計稅依據呢?
答: 申報時可以扣減預繳的稅款??!
10月開票稅額是24000,因開外經證預交4000增值稅,附加稅也有預交,那我申報的時候附加稅是以24000為計稅依據再減去預交部分,還是直接以20000為計稅依據呢?
答: 應以銷項稅額減進項稅額再減去預交,余額作為附加稅附征,再減去已預繳附加稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
附加稅不是以實際申報的增值稅為計稅依據嗎
答: 你好,城建稅=(增值稅+消費稅)*7%或5% 教育費附加=(增值稅+消費稅)*3% 地方教育費附加=(增值稅+消費稅)*2%