
你好,老師,我問一下我們給對方公司賣保溫材料,他們欠我們貨款,要用房子來抵賬,請問我們如何做賬,需要什么資料,對方是華岳建設集團
答: 房子來抵賬,那就當購入固定資產來處理啊,然后你的應付賬款沖抵應收賬款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請教一個問題,甲方單位欠我們貨款給的酒沖貨款,我咋處理賬務呢?他們是工程公司,我們是材料商,需要付我們材料款,沒錢用酒抵材料款。我們是供應商人家是甲方,我們把票都給開完了
答: 你好,那這個你們抵扣來做什么用?
老師,你好,我想問一下我們給對方賬戶開票,然后他們給我們提供材料票充抵,這樣對方需不需要把款打入我們賬戶,不打入我們賬戶存不存在虛開發(fā)票
老師,我想請教您一個問題,就是如果對方拿房子抵工程款給我們,然后我們直接把房子給材料供應商抵材料款了,我們公司做帳流程怎么走?
老師,你好,請問一下,我們公司付了一筆更換設備款給設備公司,他們不給我們開發(fā)票,款是付到對方對公賬上的,那他們怎么做賬呢,我們又要以什么依據(jù)做賬呢
老師好!我們是建筑施工企業(yè),房地產公司欠我們的工程款要用房子抵,抵來的房子我們打算給了我們的材料供應商,這樣的業(yè)務怎么做賬?


ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問
2018-11-27 16:12
Kim 解答
2018-11-27 16:15
ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問
2018-11-27 16:20
Kim 解答
2018-11-28 10:32