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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-28 14:54

給員工的,確認(rèn)其他應(yīng)付款,給企業(yè)的,如果你計提是通過了應(yīng)付職工薪酬,要反沖計提的憑證

放開那魚 追問

2018-11-28 14:55

那就是做分錄  借方銀行存款 貸方 其他應(yīng)付款 管理費(fèi)用

放開那魚 追問

2018-11-28 14:55

然后另一個怎么做

辜老師 解答

2018-11-28 15:00

顯示,借:管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)   貸:應(yīng)付職工薪酬  負(fù)數(shù) 
然后 借方銀行存款   貸方 其他應(yīng)付款 應(yīng)付職工薪酬

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給員工的,確認(rèn)其他應(yīng)付款,給企業(yè)的,如果你計提是通過了應(yīng)付職工薪酬,要反沖計提的憑證
2018-11-28 14:54:02
是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費(fèi)、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你好 不用支付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
2019-12-17 14:00:02
還其他應(yīng)付款——社??畹挠囝~是否越來越大,如果確實付款了沒有余額的話,借:其他應(yīng)付款——社??? 貸:銀行存款
2018-07-02 14:26:36
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
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