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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-28 14:54

給員工的,確認(rèn)其他應(yīng)付款,給企業(yè)的,如果你計(jì)提是通過(guò)了應(yīng)付職工薪酬,要反沖計(jì)提的憑證

放開(kāi)那魚(yú) 追問(wèn)

2018-11-28 14:55

那就是做分錄  借方銀行存款 貸方 其他應(yīng)付款 管理費(fèi)用

放開(kāi)那魚(yú) 追問(wèn)

2018-11-28 14:55

然后另一個(gè)怎么做

辜老師 解答

2018-11-28 15:00

顯示,借:管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)   貸:應(yīng)付職工薪酬  負(fù)數(shù) 
然后 借方銀行存款   貸方 其他應(yīng)付款 應(yīng)付職工薪酬

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給員工的,確認(rèn)其他應(yīng)付款,給企業(yè)的,如果你計(jì)提是通過(guò)了應(yīng)付職工薪酬,要反沖計(jì)提的憑證
2018-11-28 14:54:02
是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
還其他應(yīng)付款——社保款的余額是否越來(lái)越大,如果確實(shí)付款了沒(méi)有余額的話,借:其他應(yīng)付款——社??? 貸:銀行存款
2018-07-02 14:26:36
你好 不用支付的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目
2019-12-17 14:00:02
將第二筆借:管理費(fèi)用--職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社??罴t沖,做 借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款——社??? 再做,借:其他應(yīng)付款——社保款 貸:銀行存款
2018-07-02 15:09:51
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