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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-11-29 05:40

要做啊,認證了就是進項。你當時收到進項發(fā)票怎么做的

如夢佳期 追問

2018-11-29 07:13

借 庫存商品 
    應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 
貸 預(yù)付賬款

如夢佳期 追問

2018-11-29 07:16

銷售時是  借    應(yīng)收賬款 
                 貸    主營業(yè)務(wù)收入 
                         應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 
就做這些

馬老師 解答

2018-11-29 08:28

認以后沒有認證就做進待認證進項稅。你賬上已經(jīng)做了,現(xiàn)在認證了月底結(jié)賬就可以了。銷項貸進項,差額放進未交增值稅

如夢佳期 追問

2018-11-29 08:37

意思說我現(xiàn)在還要做一步是嗎?借  銷項稅 
貸  進項稅

馬老師 解答

2018-11-29 08:38

對,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進銷項月底沒有余額

如夢佳期 追問

2018-11-29 08:43

完了,之前我都是做上面兩步而已,沒做其它,五月份開始就這樣了,那我怎么補救?有部分已經(jīng)認證了,有部分還沒認證。五月份到現(xiàn)在每個月都有銷項稅,怎么補做分錄?

馬老師 解答

2018-11-29 08:53

照著我說的分錄把認證了的結(jié)賬就可以。沒有認證你不是在進項。一下借待認證貸進項就可以

如夢佳期 追問

2018-11-29 09:17

好吧!那我把10月份之前的全部認證了就不用改成待抵扣了,之前有銷項的就補結(jié)賬。這樣可以嗎?

馬老師 解答

2018-11-29 09:19

是的,認按我前面的調(diào)整賬務(wù)!

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你好! 1.發(fā)票認證,比如采購材料 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-11 15:20:05
要做啊,認證了就是進項。你當時收到進項發(fā)票怎么做的
2018-11-29 05:40:44
取得紅字發(fā)票后,將之前的分錄整體紅沖。
2019-08-01 12:52:27
你好,每個月末,將增值稅個子目的余額都做如下結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(銷項)借應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(進項稅額)貸應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2018-09-22 21:31:35
借:庫存商品,應(yīng)交稅費--待抵扣稅額貸:應(yīng)付賬款;借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)交稅費--待抵扣稅額
2017-10-14 08:44:22
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